Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Księga audytu w jednostkach sektora... [nowa]

19-01-2012, 21:36
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 107 zł     
Użytkownik book24
numer aukcji: 1997062823
Miejscowość Warszawa
Wyświetleń: 12   
Koniec: 13-01-2012 06:47:29
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Book24
Book24 - księgarnia internetowa serdecznie wita na swoich aukcjach w serwisie alle. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zakupu.
O nas

Kupując u nas masz pewność co do jakości zakupionego towaru, oraz szybkiej przesyłki.
Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie, staramy się, aby nasz klient był w 100% usatysfakcjonowany.

Każdą paczkę starannie pakujemy w tekturowe pudełko lub kopertę bąbelkową, tak aby w stanie nienaruszonym dotarła do odbiorcy.
Zwrot pieniędzy

Dane Kontaktowe

Po wylicytowaniu przedmiotu koniecznie wypełnij formularz dostawy, jeśli masz dodatkowe pytania napisz e-maila.

Book24 - księgarnia internetowa al.Solidarności 117 lok.406
00-140 Warszawa

e-mail: [zasłonięte]@book24.waw.pl
pon-pt: 9-18

Numer konta:
951[zasłonięte]200400[zasłonięte]70234[zasłonięte]730 (mBank)
501[zasłonięte]555811[zasłonięte]45200[zasłonięte]594 (Inteligo)


Zaufanie do Book24 Kurier UPS

Księga audytu w jednostkach sektora publicznego + CD
Tomtała-Sławińska Ewa

Księga audytu w jednostkach sektora publicznego + CD
Dodatkowe informacje

  • ISBN:978[zasłonięte][zasłonięte]55105
  • liczba stron: 194
  • Okładka: miękka
  • Wydawnictwo: C.H. Beck
  • Seria: BECK INFO BIZNES
  • Wymiary: 210 x 290 mm
  • Rok wydania: 2009
  • Opis

    Audyt wewnętrzny, który już od ośmiu lat funkcjonuje w sektorze publicznym, na trwałe wpisał się w system ochrony finansów publicznych. W początkowym okresie audyt wewnętrzny często bywał utożsamiany z kontrolą finansową. Kolejne zmiany przepisów wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat określiły relację pomiędzy nim a systemem zarządzania i kontroli w jednostce. Rozdzielono również zapewniającą i doradczą funkcję audytu wewnętrznego, dostosowując jej treść do międzynarodowych rozwiązań.

    Spis treści:
    1. Wstęp
    2. Komentarz do Księgi audytu
    2.1. Ogólne zasady audytu wewnętrznego
    2.2. Organizacja Zespołu Audytu Wewnętrznego
    2.3. Zarządzanie dokumentacją audytu wewnętrznego
    2.4. Wyjaśnienie wzorów
    Część I
    3. Ogólne zasady audytu wewnętrznego
    3.1. Podstawy prawne dla audytu wewnętrznego
    3.2. Realizacja misji
    3.3. Ogólne zasady audytu wewnętrznego w
    3.4. Niezależność organizacyjna audytu (Standard 1110 IIA)
    3.5. Obiektywizm audytora (Standard 1100, 1120, 1130 IIA)
    3.6. Biegłość i należyta staranność zawodowa audytora (Standard 1200 IIA, 1210.
    A1 IIA, 1220 IIA, 1220.A2, 1230 IIA)
    3.7. Relacje pomiędzy audytorem wewnętrznym a kadrą zarządzającą
    3.8. Relacje pomiędzy kierownikiem komórki audytu wewnętrznego
    a Komitetem Audytu
    3.9. Współpraca z audytorami/kontrolerami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi
    służbami kontrolnymi (Standard 2050 IIA, Standard 2330.A1)
    4. Organizacja Komórki Audytu Wewnętrznego
    4.1. Zarządzanie Komórką Audytu Wewnętrznego (Standard 2000 IIA)
    4.1.1. Zapewnienie właściwego profesjonalnego poziomu wykonania
    zadań - system jakości (Standard 1300 IIA)
    4.1.2. Nabór pracowników (Standard 1210 IIA)
    4.1.3. Ocena pracy audytorów (Standar 1311 IIA, 1312 IIA)
    4.1.4. Szkolenia i rozwój zawodowy audytorów wewnętrznych (Standard
    1230 IIA)
    4.2. Koordynator zadania audytowego
    4.3. Rozwiązywanie sporów
    5. Zarządzanie dokumentacją audytu wewnętrznego (Standard 2330 IIA, Standard
    2330.A2 IIA)
    5.1. Akta stałe audytu
    5.2. Zasady oznaczenia akt stałych
    5.3. Bieżące akta audytu
    5.4. Cechy dokumentu roboczego.
    5.5. Przechowywanie dokumentacji audytowej (Standard 2330.A1 IIA)
    5.6. Przegląd dokumentacji
    5.7. Aktualizacja książki procedur
    6. Załączniki
    1A. Wzór karty zakresu zadań i obowiązków dla audytora wewnętrznego
    1B. Wzór karty zakresu zadań i obowiązków dla zarządzającego audytem
    1C. Wzór karty zakresu zadań i obowiązków pracownika wspomagającego
    audyt wewnętrzny
    2. Formularz przeglądu zadania
    3. Wzór ankiety poaudytowej
    4. Kwestionariusz samooceny audytora
    5. Indywidualny arkusz oceny audytora
    6. Kwestionariusz oceny potrzeb w zakresie szkoleń
    7. Karta przeglądu dokumentacji audytowej
    8. Tabela - wykaz zmian wprowadzonych w procedurach
    Część II
    7. Procedury
    7.1. Procedury (metodyka audytu)
    7.2. Procedura przeprowadzenia rocznej analizy ryzyka, planowania
    strategicznego oraz rocznego
    7.3. Procedura przygotowania upoważnień do przeprowadzenia zadania
    zapewniającego
    7.4. Procedura przeprowadzenia wstępnego przeglądu
    7.5. Procedura przygotowania programu zadania
    7.6. Procedura uzgodnienia, przebiegu i dokumentacji narady otwierającej
    7.7. Procedura przeprowadzania zadania audytowego
    7.7.1. Procedury audytowe - wywiad
    7.7.2. Procedury audytowe - testy kroczące (walkthrough)
    7.7.3. Procedury audytowe - obserwacja/oględziny
    7.7.4. Procedury audytowe - kwestionariusze kontroli wewnętrznej
    7.7.5. Procedury audytowe - kwestionariusze samooceny
    7.7.6. Procedury audytowe - testy zgodności
    7.7.7. Procedury audytowe - testy wiarygodności
    7.8. Procedura przygotowania, przebiegu i dokumentowania narady
    zamykającej
    7.9. Sprawozdawczość z zadania audytowego
    7.10. Czynności sprawdzające i zamknięcie zadania
    7.11. Sprawozdawczość z realizacji rocznego planu audytu
    7.12. Zadanie doradcze
    7.12.1. Zlecenie zadania
    7.12.2. Przebieg zadania
    7.13. Słownik
    8. Załączniki do części proceduralnej (ciąg dalszy numeracji)
    9. Wzór arkusza procesów
    10. Wzór dokument roboczy
    11. Wytyczne do zdefi niowania obszarów ryzyka
    12. Arkusz roboczy
    13. Wytyczne do oceny systemu zarządzania
    14. Arkusz roboczy oceny systemu kontroli
    15. Wytyczne dotyczące metody analizy ryzyka
    16. Dokument roboczy
    17. Pismo przewodnie do kierowników jednostek organizacyjnych
    przekazujących plan roczny audytu
    18. Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
    19. Wniosek o przedłużenie zadania audytowego
    20. Wytyczne do zapoznania się z obszarem badanym
    21. Wytyczne do analizy przepisów i wewnętrznych uregulowań
    22. Notatka z przeglądu wstępnego
    23. Wytyczne do oceny ryzyka i oceny systemu kontroli
    24. Formularz analizy ryzyka i kontroli wewnętrznej
    25. Program zadania audytowego
    26. Wniosek o zmianę tematu zadania audytowego
    27. Zasady określania zakresu przedmiotowego badania
    28. Wytyczne dotyczące spotkania z zespołem audytowym przed rozpoczęciem
    zadania audytowego
    29. Protokół z narady otwierającej zadanie audytowi
    30. Wzór pisma zawiadamiającego o naradzie otwierającej
    31. Kryteria oceny dowodów
    32. Notatka z wywiadu
    33. Notatka z rozmowy
    34. Wytyczne do przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
    wywiadu
    35. Wytyczne do oceny ścieżki audytu
    36. Wytyczne do przeprowadzenia obserwacji
    37. Wytyczne do przeprowadzenia oględzin
    38. Notatka z obserwacji
    39. Protokół z oględzin
    40. Kwestionariusz kontroli wewnętrznej
    41. Arkusz roboczy
    42. Kwestionariusz samooceny
    43. Wytyczne do przeprowadzenia testów zgodności
    44. Wytyczne do testów wiarygodności (rzeczywiste)
    45. Wytyczne do oceny wyników audytu
    46. Wzór arkusza ustaleń
    47. Pismo przewodnie do audytowanego
    48. Protokół z narady zamykającej
    49. Kryteria sprawozdawczości
    50. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego
    51. Wzór pisma przewodniego
    52. Wytyczne odnośnie oceny uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez
    audytowanego
    53. Wzór pisma przewodniego do kierownika jednostki
    54. Wzór pisma do kierownika komórki audytowanej
    55. Wzór informacji od kierownika jednostki
    56. Wytyczne do analizy informacji o realizacji audytora
    57. Notatka informacyjna
    58. Formularz zamknięcia zadania audytowego
    59. Wzór pisma przewodniego do organu uprawnionego do otrzymania
    rocznego sprawozdania z audytu
    60. Zlecenie czynności doradczych
    61. Formularz opinii
    62. Formularz zgłoszenia luk w systemie kontroli
    [zasłonięte]@book24.waw.pl - Book24 - księgarnia internetowa